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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M010********00021
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B | 对 | 4.00 | 7 | 28 |
2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 对 | 1.00 | 7 | 7 |
3 | 得力 71462 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli71462 | 只 | 1.00 | 9 | 9 |
4 | 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 | 得力/deli7757-A4-500 | 包 | 4.00 | 45 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张卫兵
联系电话: ****369
传真:
地址: **县**镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**镇夭埠村萍栗南路劳动局门口
附件信息: