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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3083
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 3 | 472.5 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
2 | 娃哈哈 矿泉水 | 10 | 262.5 | 娃哈哈\350ml | 验收通过 | |
3 | 得力 7092 胶棒 | 20 | 52.6 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
4 | 得力 19360 挂钩/粘钩 | 2 | 8.76 | 得力/deli\19360 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |