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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********361********2025000204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 富强 奇塑A4二排装一次性塑料水杯 | 富强奇塑A4二排装, | 箱 | 3.00 | 60 | 180 |
2 | 富强 奇塑A-9 塑料一次性塑杯(箱/20提/340个) | 富强奇塑A-9, | 箱 | 75.00 | 16 | 1200 |
3 | 得力 0231起钉器/黑色 | 得力/deli0231, | 台 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈敏
联系电话: 139****3497
传真:
地址: **县郑场镇机场快速通道旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: