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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M010********00606
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 不锈钢尺子 | 得力8461 | 把 | 5.00 | 8 | 40 |
2 | 阡囤 避光药盒 | 阡囤SAP2QPEA | 个 | 3.00 | 5.5 | 16.5 |
3 | 阡囤 避光药盒 | 阡囤SAP2QPEA | 个 | 5.00 | 6.8 | 34 |
4 | OEM 艾灸盒 | OEM竹灸盒 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
5 | 避光药盒 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 9 | 9 |
6 | 小笔记本 | 无品牌无型号 | 本 | 50.00 | 5 | 250 |
7 | 其他化学试剂和助剂 工业用盐 100斤/袋 | 无品牌50kg/袋 | 袋 | 10.00 | 75 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 段金元
联系电话: ****079****
传真:
地址: **县银坑镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县****商贸**胜街97号