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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025000202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682, | 盒 | 189.00 | 8 | 1512 |
2 | 得力 7920 PU笔记本 | 得力/deli7920, | 本 | 6.00 | 18 | 108 |
3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
4 | 宝克 PS1800 0.7mm大容量中性笔笔芯 | 宝克/BaokePS1800, | 盒 | 4.00 | 13 | 52 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李明应
联系电话: 151****6938
传真:
地址: ******办事处酒都大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: