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订单:SCZG-371********91623,于:2025-01-09 12:40进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-**省**市**区堂邑镇东街村075号
成交金额:440.00,大写(人民币):肆佰肆拾元整
1 | 外墙涂料 | 国产 2KG油漆 外墙涂料 | 国产 | 2KG油漆 | 6 | ¥30.0000 | ¥180.00 |
2 | LED灯管 | 公牛/BULL 一体化 LED灯管 | 公牛/BULL | 一体化 | 5 | ¥23.0000 | ¥115.00 |
3 | 水桶 | 国产 红色 水桶 | 国产 | 红色 | 2 | ¥20.0000 | ¥40.00 |
4 | 外墙涂料 | 国产 0.6千克油漆 外墙涂料 | 国产 | 0.6千克油漆 | 3 | ¥10.0000 | ¥30.00 |
5 | 机械锁 | 国产 挂锁 机械锁 | 国产 | 挂锁 | 3 | ¥6.0000 | ¥18.00 |
6 | 拖把 | 国产 替换头 拖把 | 国产 | 替换头 | 6 | ¥4.0000 | ¥24.00 |
7 | 刷子 | 国产 4寸毛刷 刷子 鬃毛/1/原木色 | 国产 | 4寸毛刷 | 15 | ¥2.0000 | ¥30.00 |
8 | 订书钉 | 国产 图钉 订书钉 | 国产 | 图钉 | 3 | ¥1.0000 | ¥3.00 |
联系人:骆伏玲
联系方式:185****8366
采购单位:****联合校
2025年01月09日