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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2025000205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3753 32GU盘 | 得力/deli3753, | 个 | 10.00 | 58 | 580 |
2 | 得印 5269 聘书 | 得印/Befon5269, | 本 | 100.00 | 7 | 700 |
3 | 得力 0370S 订书机 | 得力/deli0370S, | 个 | 50.00 | 28 | 1400 |
4 | 卡夫特 K-704 密封胶 | 卡夫特/KAFTK-704, | 支 | 50.00 | 6 | 300 |
5 | 冰禹 BYlj-275 水拖 | 冰禹BYlj-275, | 把 | 50.00 | 36.5 | 1825 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨长文
联系电话: 198****1914
传真:
地址: 长征大道与爱国路交汇处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: