开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********551********2025000001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6010 210mm剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
2 | 得力 1560 电子计算器 | 得力/deli1560, | 个 | 2.00 | 49 | 98 |
3 | 得培力 D-55 档案盒加厚5个装 | 得培力/depliD-55, | 件 | 7.00 | 45 | 315 |
4 | 晨光 ABS92738 1#50mm彩色长尾夹 大号金属票据夹12只/筒 | 晨光/M GABS92738, | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
5 | 晨光 AGP85804 X200系列金属质感中性笔子弹头商务办公签字笔 | 晨光/M GAGP85804, | 盒 | 3.00 | 33 | 99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何芳
联系电话: 139****0385
传真:
地址: **省**县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: