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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********251205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 30120 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30120 | 卷 | 116.00 | 2 | 232 |
2 | 得力 DL2613 剪刀 | 得力/deliDL2613 | 把 | 7.00 | 12 | 84 |
3 | 金隆兴 6729 粉笔 | 金隆兴/Glosen6729 | 盒 | 360.00 | 4 | 1440 |
4 | 得力 绘图/白图纸(大白纸) | 得力/deli大白纸 | 包 | 160.00 | 2 | 320 |
5 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30282封箱胶带55mm*60y*45um(6卷/筒)(普透) | 得力/deli30282 | 筒 | 20.00 | 15 | 300 |
6 | 得力6824 得力/deli 思达6824小双头记号笔(黑)(支) | 得力/deli得力6824 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 梁**
联系电话: 178****5533
传真:
地址: ****幼儿园对面
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: