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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M011********00014
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 文具套装/礼盒得力/deli 6696考试套装(黑) | 得力/deli6696 | 套 | 74.00 | 14 | 1036 |
2 | 得力 70700-48 马克笔得力70700-48色儿童马克笔(混)(盒) | 得力/deli70700-48 | 盒 | 47.00 | 37.7 | 1771.9 |
3 | 狂神 KS5755 跳绳狂神 KS5755 KS5756跳绳 | 狂神KS5755 | 根 | 80.00 | 19 | 1520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李智杰
联系电话: ****035****
传真:
地址: **镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县方志敏大道北路66号
附件信息: