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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********664********2024003403
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794, | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
2 | 晨光 Q7 风速中性笔 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
3 | 尖兵 A5 70g 打印/复印纸 | 尖兵A5 70g, | 箱 | 2.00 | 165 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李小菊
联系电话: 152****4022
传真:
地址: **县台拱镇桃赖大坝
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: