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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N666********24114801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 超霸 3.7V 电池转换器 电池 | 超霸/GP3.7V | 节 | 2.00 | 25 | 50 |
2 | 三雄极光 led灯管 冷阴极灯管 | 三雄极光led灯管 | 根 | 10.00 | 45 | 450 |
3 | 固特 门锁 转舌锁 | 固特门锁 | 把 | 2.00 | 40 | 80 |
4 | 公牛 GN-H1440 接线板 | 公牛/BULLGN-H1440 | 套 | 5.00 | 68 | 340 |
5 | 佳和 合成胶粘剂 | 佳和结构胶 | 支 | 1.00 | 30 | 30 |
6 | 得力 2015 美工刀 | 得力/deli2015 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王马勤
联系电话: 191****6019
传真: 0994-****039
地址: ****中心路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: