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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1726
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 星空 36400 加厚垃圾袋36400;20包/件 | 1 | 240.0 | 星空\36400 | 验收通过 | |
2 | 宝克 书法用纸/书法笔 | 10 | 60.0 | 宝克/Baoke\S21 | 验收通过 | |
3 | 得力 6817 白板笔 | 10 | 15.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
4 | 得力 S935 铅笔 | 2 | 16.0 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
5 | 别针/回形针/大头针 得力0018回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
6 | 得力 S107 中性笔 | 36 | 288.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
7 | 得力 5309 文件夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5309 | 验收通过 | |
8 | 晨光A5活页本味替芯 | 5 | 90.0 | 晨光\MPY9GM | 验收通过 | |
9 | 得力9844文件栏 | 10 | 320.0 | 得力/deli\9844 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |