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朝阳市数据局2025年度部门预算

审批
辽宁-朝阳
发布时间: 2025年02月17日
项目详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
****2025年度部门预算
发布时间:2025-02-17

****2025年度部门预算


第一部分 ****概况

一 、部门职责

(一)组织起草数据、营商环境建设工作规范性文件。

(二)拟订全市数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及政策措施,拟订有关数字基础设施布局规划。

(三)贯彻落实国家大数据战略,负责统筹推进数字**、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化,协调促进智慧城市建设,协调推进数字基础设施布局建设。

(四)协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设,指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议,引导数据交易场所建设发展。

(五)统筹数据**整合共享和开发利用。协调推进数据**分类分级管理,统筹管理公共数据**并组织推动开发利用,推动信息**跨行业跨部门互联互通,指导推进社会信息**开放利用。

(六)协调推动数字经济发展,促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型,促进数字经济和实体经济深度融合。

(七)协调推进数据领域技术、设备等科技攻关,推动数据领域**交流。

(八)在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中,履行相应数据安全职责,负责拟订相关数据安全政策并组织实施。****市委****委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

(九)组织指导、统筹协调营商环境建设工作,负贵营商环境建设监督检查工作,受理相关投诉、举报,配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为。

(十)****政府职能转变、“放管服”改革,协调推动解决重点难点问题。

(十一)负责一体化政务服务平台****服务中心的运行和管理,负责对市直部****服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

(十二)负责政务服务效能监察等系统建设工作。指导:协调、监督行政审批工****服务中心、****中心及代办机构建设。

(十三)负责**市12345政务服务便民热线平台规划建设和日常运行监管工作

(十四)配合有****市委、市政府关于****工作部署情况进行绩效考评。

(十五)承担**市****领导小组日常工

作。

****市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入****2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.****本级

2.****中心


第二部分 ****2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算1345.7万 元 ,其中:

1.一般公共预算拨款收入1345.7万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元; 4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事 业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位 上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算1345.7万元,其中:

1.基本支出1070.7万元;

2.项目支出275万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出 260万元;政府购买服务支出260万元;纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共2 个,涉及资金275 万元。

2025年预算收支比上年减少235.69万元,增减变化 的主要原因为年初批复项目预算减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年,****专项资金共1个,涉及资金


1828万元。其中:省数字经济专项项目1828万元 。

三、机关运行经费安排情况

2025年****机关运行经费预算为1070.7万元,人员经费964.65万元,公用经费106.05万元(其中:办公费4.06万元、邮电费2万元、差旅费10万元、劳务费53.28万元、公务用车运行维护费6.15万元,其他商品服务支出费27.06万元,对其他个人与家庭的补助支出3.5万元)。

四、政府采购情况

2025年****安排政府采购预算260 万元,具体为 货物0万元,服务260万元,工程0万元;预留面向中小 企业采购份额260万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,****财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6.15万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增 长 )0%。

1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元, 下降(增长)0%。

3.公务用车购置及运行费6.15万元(其中:公务用车购 置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长) 0%;公务用车运行费6.15万元,比上年减少(增加)0万 元,下降(增长)0%), 比上年减少(增加)0万元,下 降(增长)0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项 目

金额

2024年

2025年

合计

6.15

6.15

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车购置及运行费

6.15

6.15

其中:公务用车购置费

0

0

公务用车运行费

6.15

6.15

六、国有资产占用情况

****2025年年初预算购置车辆0台,金额0万 元,单位价值50万元以上的通用设备2台,单位价值100 万元以上的专用设备0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,****2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整 体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖 率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共2个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共2个,涉及资金275万元,编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。


第三部分名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费:****机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。


7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括****事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 ****事业单位****中心、****事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。

第四部分 2025年****部门预算批复表

见附件




附件(1)
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